почему не сходится ну и бу

 

 

 

 

Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "Откуда взялся налог, если у нас убыток?"Смотрим в остатки 99 по виду учета НУ и остатки 09 «УбытокТекПер»по БУ. «Почему может не сходиться баланс?» — частый вопрос, возникающий у сотрудников бухгалтерии в конце отчетного периода. Бух.баланс это подведение итогов работы фирмы за весь прошедший год. Сделала Справку расчет прибыли ,суммы расходов в НУ и БУ не совпадают на 858 т.р.((Добрый день! Очень сложно ответить на ваш вопрос не видя базу, причин может быть очень много. условия признания расходов в НУ и БУ одинаковые. способы учета товаров/материалов в НУ и БУ закреплены одни и те же ну и т.д. в общем, не должно быть разницы в определении налогооблагаемой базы, но она есть не понимаю, почему может, кто сталкивался? скорей Сравниваете именно субсчет 90.08 или 90 счет в целом? Просто если Вы сравниваете 90 в целом, то данные БУ и НУ не будут совпадать, т.к. в обороты НУ не попадает НДС поТ.е. если Вы из оборота 90 сч по БУ отнимите оборот по субсчету 90.03, должно сойтись с НУ.

убыткам подскажите что делать? если так оставлять, я потом совсем запутаюсь, потому что всегда проверяю таким образом прибыль БУ и НУ.Дата регистрации: 03.06.2010 Сообщений: 8,211. Re: как выровнять налоги бухучет и налоговая. почему не совпадает?-вы в форме 2 Ну так сделайте распечатки регистров по БУ и НУ и выясните, в чем разница между ними.Ну и как тут что-то должно само собой сойтись? Про 40 счет я вообще молчу, перечисленная принципалу сумма должна тоже с 76 счета уходить. Сделайте оборотку по всем счетам с настройками БУ,НУ, ПР, ВР, контроль и посмотрите по каким счетам у вас есть суммы по контролю.Посмотрите, у вас по затратным счетам (20,23,25,26,91) в марте соблюдается равенство движений по БУ и НУ? В системе не заполнена таблица «Соответствие счетов БУ и НУ», устанавливающая связь между счетами бухгалтерского и налогового учета.К примеру, обороты по счету ПВ могут не сойтись с суммой оборотов по всем счетам учета взаиморасчетов. Еще по теме Почему "не сходится баланс": Почему "не сходится" выписка. 16.2. Торговый баланс, баланс услуг и движения капиталов как основные разделы платежного баланса. Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте. Вопрос: Не совпадают расходы по БУ и НУ.Сумма1(Приход-Расход) КонецЕсли КонецЦикла Подскажите, почему программа видит Приход, а расход нет? Заранее спасибо! Здравствуйте, скажите пожалуйста почему может не совпадать БУ с НУ при анализе состоянии учета по налогу на прибыль в 1С 8.

3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.148). Затраты в НУ и БУ никогда не будут совпадать по определению, в противном случае и в рождении ПБУ 18 не было бы никакого смысла .И она, как правило, совпадает в НУ и БУ. За исключением курсовых разниц ( не путать с суммовыми!) найти почему не идет именно строка 130 - достаточно будет Суть в том, что ну бу У нас за 2016 год А на счета ну и бу подпадают разные суммы Да, состав прямых и косвенных разнится для ну и бу, но их общая сумма равны И поэтому строка 130 должна сходиться с теми оборотами Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.Если нет выручки по определенной номенклатурной группе, то 20 счет не закроется по БУ. При закрытии налогового учета некоторые обороты по счетам должны совпадать с бухгалтерскими по НУ, но бывает, что появляются разницы (из-за ошибок, округлений и пр.).Версия. Размер. Корректировка оборотов НУ по БУ.epf. И почему налог на прибыль составил не 20 от прибыли до налогообложения по форме 2? И как рассчитан сам налог?. В первую очередь необходимо обозначить «временные разрывы» и «постоянные разрывы» — отличия в финансовых показателей НУ и БУ. БУ ну пр вр, где. БУ сумма по бухгалтерскому учетуРис.2. При проведении документов программа сама рассчитывает нужные суммы по БУ и по НУ, а также контролирует равенство БУ и НУ по формуле. Почему это надо сделать: Для каждого расхода УСН, необходимо вручную устанавливатьСверим результаты по остаткам в ОСВ (данные по БУ) и в регистре Расходы при УСНВ случае, если остатки не сходятся, необходимо определить соответствие всех условий для Почему равенство нарушается. В большинстве случаев система сама создает проводки, и тогда равенство соблюдается автоматически.К сожалению, бухгалтеры зачастую не делают ни того, ни другого. Это приводит к нарушению равенства БУ НУ ВР ПР, и, как следствие, к Однако в отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» видно несоблюдение равенства БУ НУ ПР ВР.Данные понятия относятся к бухучету, вот почему в прошлом периоде не будет оснований для их признания, а это и приведет к Вопрос: Почему у меня в 1С:Бухгалтерии 7.7 "не сходится баланс"? Ответ: Есть три основные причины, по которым программа "отказывается свести баланс" при условии, что операции, введенные вручную, были сформированы абсолютно корректносчета 68.04.2) переносит не копейки, а десятки тысяч рублей 2. Отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль дает ошибку (налог на прибыль по БУ и НУ не сходится. ВР расходов 20 не равно ВР ячейки Корректировка (ПНО ПНА ОНА ОНО) . Требуется найти почему. 1. невыполнение правила БУНУПРВР в операциях, введенных вручную или проводках, скорректированных вручную.Срок перчисления отпуска не равно конец месяца почему. Оптимизировать работу производства.закрытием месяца при отсутствии применения ПБУ 18/02- это проводка Дт 99.01.1 Кт 68.04.1, а что именно не сходится у Вас.А так же вопрос, почему по строке "Итого обороты за период" Дебет и кредет по БУ равны, а по НУ нет. Разниц принятия расходов к учету нет.

После закрытия месяца постоянное несовпадение налога по данным НУ и БУ. От сотен рублей до десятков тысяч.Оно действительно не выполняется, на 50 с лишним тысяч Но как понять, почему Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "Откуда взялся налог, если у нас убыток?"Смотрим в остатки 99 по виду учета НУ и остатки 09 «УбытокТекПер»по БУ. В качестве счета укажите 90.02, в панели настроек установите галочки "БУ", "НУ".формирую документ поступление товаров и услуг,хочу сформировать счет фактуру ,на поле написано счет-фактура не требуется почему. По окончании срока полезного использования первоначальная стоимость станка будет полностью списана как в БУ, так и в НУ. Общая сумма амортизации, начисленной в течение пяти лет, и в НУ и в БУ составит 110 000 руб.что в НУ и БУ себестоимость продукции пересчитывается по разному ( по документам возврата продукции и отчетам комиссионеров).Но почему?!И по балансу вопрос. С чем он должен сойтись? В балансе ведь бухгалтерская чистая прибыль? Кстати, из-за округлений у меня и в 1 При ведении учета в базе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 данные налогового учёта автоматически учитываются вместе с данными бухгалтерского учёта. В редких случаях требуется вмешательство в программу. Не совпадает Дт 90.02 себестоимость списанной продукции. Почему - не понимаю.Но я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать? Объекты НУ совпадают с объектами БУ.Сравнивая НУ и БУ, нельзя не отметить сходные и различные принципы их ведения. Различия этих категорий объясняются несоответствием целей БУ целям НУ. Разницы между БУ и НУ бывают: постоянныеПНО означает, что у организации возникает обязательство оплатить налог, то есть в отчетном периоде платежи по налогу на прибыль увеличиваются. Нет, ну ладно бы начальные остатки БУ и НУ были бы разные!То есть все документы проверены, проведены и идёт разное списание в БУ и НУ по стоимости материалов, при наличии одинаковых начальных остатков. Для счета 41: 10 000 0 10 000 0 Для счета 91: 0 10 000 (- 10 000) 0 Почему равенство нарушается В большинстве случаев системаБУ ДЕБЕТ 91.02 КРЕДИТ 68.02. Что касается регистра налогового учета, то в нем бухгалтер должен создать проводку собственноручно. Версия Бухгалтерия ПРОФ. В 2014 году расхождений между НУ и БУ не было - все брала в расходы. Баланс пошел, но стала проверять форму 2 и что-то мне не нравится. В КУДиР сумма расходов за год равна 2855 т.р. По форме 2 Спасибо огромное, я сверила оборотку по БУ и НУ, глобально не сходится 90.09, и 91 на копейки, все остальное бьется, но как начинающий бухгалтер, не могу понять, какие отсюда следуют выводы Я сейчас попытаюсь объяснить почему не может быть дебетового остатка на 68.4.2.И в итоге - когда закроете 2-ой квартал, оборотка должны сойтись с той, которая получилась бы, если Вы правили одновременно БУ и НУ с самого начала. Такой вопрос. Делаю оборотно сальдовую по БУ , на 43 счете одна сумма, делаю оборотно сальдовую по НУ, там сумма другая. подскажите, поему суммы разные и как сделать чтобы они были одинаковые!? вообщем у нас все просто - расходы по БУ и НУ равны.должны быть равны, но в конфигурации отчет "Анализ состояния налогового учета" показывает обратное Как исправить С чего начать исправлять, что и где исправлять? Одна из возможных причин расхождения - это ввод ручной операции по счету 91, где проводки БУ заполнены, а НУ -нет, либо данные БУ и НУ не сходятся. А также стоит проверить счет 68.04.2, нет ли там ручных проводок. > 1. Откуда может появляться разница в НУ и БУ по доходам, т.е > обороты по Кт Н06.01 меньше чем в БУ КТ91-НДС. Почему у Вас доходы на 91? Основной деятельности нет? Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "Откуда взялся налог, если у нас убыток?"Смотрим в остатки 99 по виду учета НУ и остатки 09 «УбытокТекПер»по БУ. Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела.Подскажите, это правильно, что НУ и БУ по сч 99 расходиться? Если нет, то как исправить данную ситуацию Заранее спасибо. Вводились операции вручную, в которых были неправильно заполнены показатели БУ и НУ. Вообще если вы не знаете, что такое НУ - просто ставьте его всегда равным БУ. И следите, чтобы ПР и ВР всегда были равны нулю. Ведь расходы, превышающие норматив, никогда не будут признаны в налоговом учете и они увеличивают сумму налога на прибыль.Полученный результат совпадает с данными налогового учета. Есть производство. При проведении документа "Закрытие месяца" формируются разные (даже по знаку ) суммы по БУ и НУ в проводке Дт901--Кт26(субконто1-продукция, субконто2-документ "ОтчетПроизводства за Не каждый руководитель может ответить на вопрос «Почему по форме 2 компания получила убыток?», в то время как он уверен что её деятельность прибыльна.Можно отметить следующие отличия между БУ и НУ Если была оформлена неправильная проводка, в результате которой были начислены превышенные суммы, необходимо сделать сторнировочную проводку.Выделиться Почему не повышают зарплату?

Новое на сайте: